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GMP符合性檢查要點

更新時間:2023-08-01      點擊次數:3903

GMP符合性檢查要點

 

?  檢要點1:組織機構圖  (組織機構圖來源于文件,不能只下個紅頭文,一切都要有文件支持)。

 

?  檢查要點2:質量部是否獨立設置、是否參與所有質量活動及審核GMP文件;

 

?  檢查要點3:關鍵人員的職責是否清晰完整,招聘時也要有文件支持。如:資歷、經驗、技能等方面都要有文件作出規定;

 

?  檢查要點4:企業負責人與實際負責人的關系,是否有授權;

 

?  檢查要點5:培訓管理部門的職責、年度培訓計劃、培訓計劃、培訓方案、相關記錄、培訓考核、培訓跟蹤等。每個企業都存在人員培訓不到位的情況,人員可以有培訓不到位的現象出現但是有關培訓的一整套文件不能有問題;

 

?  檢查要點6:衛生   人員更衣程序、健康體檢、參觀人員管理、工衣工服工鞋是否有編號、服裝的清潔應有記錄(先風險評估后作出的規定)。

GMP驗證 (17).jpg


 

廠房與設施

 

?  檢查要點1:廠房、公用設施、固定 。(圖紙)

 

?  檢查要點2:生產區、倉儲區、質量控制區布局圖;

 

?  檢查要點3:廠房設施清潔維護規程;

 

?  檢查要點5:溫度濕度控制情況(庫房溫度濕度需要驗證)

 

?  檢查要點6:防蟲、防鼠硬件措施及管理文件、記錄;

 

?  檢查要點7:人員進入生產、貯存、和質量控制區的情況。(控制無關人員隨便出入)

 

?   檢查要點8:物流路線(從庫房到車間,特別注意在運輸過程中的管理措施)。

 

生產區

 

?  檢查要點1:生產工藝流程圖、潔凈區送風、回風、排風布局圖(根據藥品生產過程的風險評估來確定凈化級別以及溫度濕度壓差等要求)

 

?  檢查要點2:環境檢測報告

 

?  檢查要點3:產塵操作間、原輔料稱量室的設計、防止污染和交叉污染的措施

 

?  檢查要點4:儲存功能間是否能夠滿足物料在車間的暫存和流轉。

 

倉儲區

 

?  檢查要點1:庫房布局圖 (有特殊貯藏要求的物料如何存放)區域劃分是否合理;

 

?  檢查要點2:物料接收、發放、發運區域的設置;

 

?  檢查要點3:不合格物料、召回藥品是否隔離存放(物理隔離建設單獨的不合格庫或用不銹鋼建設圍欄、拉線或劃分區域不接受);

 

?  檢查要點4:物料儲存是否能滿足物料貯存條件;

 

?  檢查要點5:來料如何請驗、如何取樣(取樣車專家有意見,如企業有條件可以做取樣間)。

 

化驗室

 

?  檢查要點1:微生物室布局圖、化驗室與生產區最好區分開;

 

?  檢查要點2:樣品接收處置、貯存區;

 

?  檢查要點3:儀器是否有專門的儀器室;

 

?  檢查要點4:化學試劑貯存區。

 

設備

 

?  檢查要點1:設備清單;

 

?  檢查要點2:設備采購、安裝、確認、報廢的記錄和文件;

 

?  檢查要點3.:關鍵設備對藥品質量產生不利影響的風險評估  (有斷裂、脫落風險的設備如:搖擺制粒機、震蕩篩的篩網斷裂);

 

?  檢查要點4.:設備的潤滑劑、冷卻劑管理規定是否符合要求;

 

?  檢查要點5:設備模具的采購、驗收、保管、維護、使用、發放及其報廢的管理規程和相關記錄;

 

?  檢查要點6:經過改造或者大修的設備是否有變更記錄、大修后設備是否進行確認,是否在確認符合要求后用于生產;

 

?  檢查要點7:設備、設施清潔操作規程記錄、清潔效果是否經過風險評估、是否經過確認;

 

?  檢查要點8:設備使用維護保養是否有記錄,記錄能否反應出文件規定所要檢查的所有內容;

 

?  檢查要點9:設備狀態標識、設備確認的參數范圍;

 

?  檢查要點10:衡器、量具、儀表是否校驗

 

制藥用水

 

?   檢查要點1:機組相關檔案(包括設計安裝圖紙);

 

?    檢查要點2:工藝用水流向圖(總送總回儲罐、各用水點)有無盲管;

 

?   檢查要點3:工藝用水電導率及控制指標;

 

?   檢查要點4:原水、制藥用水的水質監測規定及相關記錄;

 

?   檢查要點5:純化水管道的清洗、消毒、維護保養規程及相關記錄;

 

?   檢查要點6:純化水系統的風險評估(偏差以及變更情況);

 

?   檢查要點7:純化水系統的驗證情況。

 

空調系統

 

?  檢查要點1:機組相關檔案(包括設計安裝圖紙);

 

?  檢查要點2:空調系統圖(送風圖、回風圖、直排圖);

 

?  檢查要點3:空調系統的日常監測情況(現場詢問);

 

?  檢查要點4:空調系統監測規定及相關記錄;

 

?  檢查要點5:空調系統的清洗、消毒、維護保養規程及相關記錄;

 

?  檢查要點6:空調系統的風險評估(偏差以及變更情況);

 

?  檢查要點7:空調系統的驗證情況。

 

物料

 

?  檢查要點1:原輔料的質量標準;

 

?  檢查要點2:印字油墨(有、無,如有是否達到食用級以上);

 

?  檢查要點3:物料的接收、貯存、發放、使用、發運的操作規程及記錄;

 

?  檢查要點4:物料的取樣(取樣證)檢驗報告、放行單;

 

?  檢查要點5:進口藥材相關批件;

 

?  檢查要點6:外包裝標識(嚴格按照條款設計如:中藥飲片標識、中間體標識、有復驗期和有效期、貯存條件一定要設計在標識卡上);

 

?  檢查要點7:物料貯存是否合理(現場檢查)如何管理待驗品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔離);

 

?  檢查要點8:有特殊要求的物料如何儲存(易串味中藥飲片、陰涼儲存的中藥飲片、易燃易爆物料的儲存酒精);

 

?  檢查要點9:庫房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存儲區要有布局圖(衛生第一);

 

?  檢查要點10:標識齊全、準確是基礎,賬物卡相符是核心(縱向橫向檢查經的起)。

 

供應商審計與評估倉儲區

 

?   檢查要點1:供應商審計與評估管理規程;

 

?   檢查要點2:合格供應商名單;

 

?   檢查要點3:供應商審計與分級管理(分級是否有風險評估);

 

?   檢查要點4:生產廠家與經銷商的授權(必須有相關授權)生產廠家與經銷商的證照都要有,主要物料供應商應現場審計;

 

?   檢查要點5:審計記錄與審計報告(應詳細闡述企業概況及質量管理能力);

 

?   檢查要點6:質量保證協議(責任是否明確詳見條款)

 

回收

 

?  檢查要點1:回收操作規程和記錄(回收的數量、處理流程);

 

?  檢查要點2:回收的定義是否理解正確

 

工產品的管理

 

?  檢查要點1:返工產品管理規程;

 

?  檢查要點2:返工產品審批是否完整;

 

?  檢查要點3:返工產品生產記錄;

 

?  檢查要點4:風險評估、穩定性考察;

 

?  檢查要點5:返工的定義是否理解正確

 

確認與驗證

 

?  檢查要點1:驗證總計劃;

 

?  檢查要點2:確認與驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定;

 

?  檢查要點3:廠房、設施、設備、檢驗儀器變更后的確認,并保持持續的驗證狀態;

 

?  檢查要點4:設備的清潔驗證方案報告;

 

?  檢查要點5:關鍵設備的消毒或滅菌驗證;

 

?  檢查要點6:三批生產工藝驗證情況。

 

生產管理

 

?  檢查要點1:生產許可證、生產批件、生產工藝、質量標準;

 

?  檢查要點2:批生產指令、批包裝指令、批生產記錄、批包裝記錄;

 

?  檢查要點3:關鍵工藝參數、生產處方是否與批件一致;

 

?  檢查要點4:工藝規程與SOP的一致性、生產設備與工藝的匹配性;

 

?  檢查要點5:實際操作能力、參數的控制能力、物料平衡情況;

 

?  檢查要點6:防止混淆、污染和差錯的控制措施、偏差處理;

 

?  檢查要點7:特殊產品粉塵的控制(除塵設施及現場效果);

 

?  檢查要點8:清場情況、人員控制、環境控制、摸具管理、設備日志;

 

?  檢查要點9:影響產品質量的物料、設備發生變化應確認或驗證;

 

?  檢查要點10:整體布局及人員配備能否滿足生產要求

 

質量控制實驗室

 

?  檢查要點1:人員是否符合要求;

 

?  檢查要點2:取樣人員授權怎么確定(是否有授權書);

 

?  檢查要點3:儀器設備能否滿足品種檢驗需求,是否校驗。查看儀器使用維護保養、清潔管理規程和記錄;

 

?  檢查要點4:儀器設備清單,查看檢驗量計算設備能否滿足需求;

 

?  檢查要點5:標準品、對照品的管理規程、標準品、對照品的來源及領用記錄;

 

?  檢查要點6:質量標準是否齊全、是否受控(如:中國藥典);

 

?  檢查要點7:檢驗操作規程和SOP相關記錄是否制定;

 

?  檢查要點8:檢驗方法驗證管理規程、報告和記錄;

 

?  檢查要點9:高效、氣相、紅外等系統適應性檢查(驗證或確認報告記錄)圖譜和數據的管理情況;

 

?  檢查要點10:取樣管理、樣品如何保管、發放、使用(要有記錄),檢驗上用的空白記錄怎么控制;

 

?  檢查要點11:檢驗數據結果超標怎么管理、是否有SOP;

 

?  檢查要點12:留樣管理規程、穩定性考察情況(年度計劃、考察方案、考察批次和檢驗周期、發生重大變更或偏差后穩定性考察)實際留樣與規程是否相符;

 

?  檢查要點13:劇毒及有特殊要求的試劑如何管理(看現場、文件和記錄);

 

?  檢查要點14:培養基適用性實驗(檢驗記錄應能反應出培養基的批號);

 

?  檢查要點15:中藥提取過程中有機溶劑殘留限度是否在質量標準中有規定。

 

變更管理

 

?  檢查要點1:變更控制管理規程是否對原則、分類、程序作出規定(變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關文件和記錄);

 

?  檢查要點2:變更后評估管理及考察評估記錄;

 

?  檢查要點3:返工、重新加工的評估、審核和批準,對驗證和穩定性的影響;

 

?  檢查要點4:OOS調查控制系統。

 

偏差處理

 

?  檢查要點1:偏差處理管理規程、SOP;

 

?  檢查要點2:偏差處理相關的調查、報告、處理、糾正等記錄(與生產和檢測有關的偏差和失敗檢查:記錄、評估、及時調查、包括采取的糾正措施)。

 

糾正措施

 

?  檢查要點1:糾正措施的啟動;

 

?  檢查要點2:糾正措施與偏差的關系;

 

?  檢查要點3:糾正措施和預防措施風險評估

 

產品質量回顧

 

?  檢查要點1:產品質量回顧分析管理規程及SOP;

 

?  檢查要點2:產品評審:至少每年一次,包括評估報告(回顧分析、質量趨勢分析圖)

 

投訴與不良反應

 

?  檢查要點1:藥品不良反應報告和監測制度;

 

?  檢查要點2:投訴管理規程和SOP,投訴記錄;

 

?  檢查要點3:評價、調查、處理記錄;

 

?  檢查要點4:投訴定期評估分析報告。

 

委托生產

 

?  檢查要點1:合同內容是否齊全,質量責任是否明確。是否經過省局的批準;

 

?  檢查要點2:物料管理、生產管理、記錄情況;

 

?  檢查要點3:受托方質量管理體系的評價,中間體的運輸、存儲等的管理規定。

 

委托檢驗

 

?  檢查要點1:委托檢驗合同(責任是否在委托方);

 

?  檢查要點2:委托檢驗管理文件和sop;

 

?  檢查要點3:國家局或者省局委托批件內容;

 

?  檢查要點4:委托方對受托方評估記錄和報告、委托方對受托方檢驗過程的監督記錄;

 

?  檢查要點5:委托檢驗報告(蓋有紅章的原件)。

 

產品發運和召回

 

?  檢查要點1:產品發運管理規程;

 

?  檢查要點2:銷售記錄(名稱、批號、數量、收貨地址等);

 

?  檢查要點3:運輸方式(冷鏈)防止破損污染的具體措施;

 

?  檢查要點4:召回管理規程(召回是否向藥監部門報告、召回產品的貯存、處置和評估);

 

?  檢查要點5:召回記錄;

 

?  檢查要點6:模擬召回(應急演練)。

 

GMP認證現場檢查清單

 

 

序號

檢查

內容

檢查清單

關注點

質量管理

 

質量保證

1、質量管理體系框架圖及分工情況;

2、企業質量目標的制定;

3、質量保證系統運作。

質量保證系統是否有效運行

質量控制

1、組織機構圖及相關職責分工的文件;

2、文件系統。

職責、分工明確

質量風險管理

質量風險管理規程

1、風險管理的啟動

2、風險評估的方法

機構與人員

 

機構、關鍵人員

1、組織機構圖;
2、關鍵人員資質及管理經驗簡歷及培訓相關證明;
3、企業負責人與實際負責人的關系;

1、質量管理部門是否獨立設置,是否參與所有質量活動及審核GMP文件;

2、關鍵人員職責是否清晰、完整。

3、組織機構圖的依據文件。

培訓

1、培訓管理的部門及職責;
2、培訓的計劃和方案;
3、培訓的相關記錄;
4、參訓人員檔案;
5、培訓的相關內容是否有針對性;
6、培訓考核記錄;
7、從事高風險操作區人員專門的培訓內容及記錄;

8、培訓實際效果的評估。

關注培訓內容的針對性和有效性。

衛生

1、人員衛生操作SOP;
2、健康檢查檔案;
3、參觀人員管理規程;

1、人員更衣程序;

2、身體不適人員的管理。

廠房與設施

總體情況

1、廠房、公用設施、固定管道建造或改造后的竣工圖紙

2、廠區、周邊環境、生產區、倉儲區、質量控制區、輔助區布局圖

3、廠房設施清潔維護規程

4、溫濕度的控制情況

5、防蟲、防鼠等情況

6、人員進入生產、貯存和質量控制區的控制情況。

1、廠區、生產區人物流走向,是否將生產、貯存和質量控制的區域作為非本區域人員的物流的通道;

2、周邊環境是否有污染源;

3、關鍵工序(配料、壓丸、化膠、干燥)的設置情況。

1、生產工藝流程圖、潔凈區送風、回風、排風布局圖

2、空氣潔凈度檢測報告

3、產塵操作間的設計

4、藥品包裝廠房或區域等設計

5、溫度、濕度、時間的控制措施。

1、根據對藥品生產過程的風險評估來確定凈化級別及溫濕度控制等要求

2、原輔料稱量室的設計、防止污染及交叉污染的措施

1、原輔料庫、成品庫、內包材庫、標簽庫、陰涼庫、冷庫、危險品庫布局圖

2、接收、發放和發運區域的設置

3、溫濕度管理規定及監控記錄

4、取樣間管理規定及使用記錄,取樣區潔凈級別的監測報告

1、區域劃分是否合理;

2、不合格、退貨或召回的物料或產品是否隔離存放;

3、儲存條件是否符合產品要求。

質量控制區

1、微生物限度實驗室布局圖,檢驗儀器使用、維護、保養規程及記錄

2、質量控制實驗室是否與生產區分開

3、實驗室的設置是否合理

1、質量控制實驗室通常應當與生產區分開

2、生物檢定、微生物和放射性同位素的實驗室還應當彼此分開。

3、樣品的處置區域

4、是否有專門的儀器室

輔助區

休息室、更衣室、盥洗室、維修間布局圖

休息室的設置不應當對生產區、倉儲區和質量控制區造成不良影響。

 

 

設計和安裝

1、生產、檢驗設備目錄、

2、設備采購、安裝、確認的文件和記錄

3、關鍵生產設備對藥品質量產生不利影響的風險評估

4、設備使用潤滑劑、冷卻劑等的管理規定和記錄

5、生產用模具的采購、驗收、保管、維護、發放及報廢的操作規程及記錄

設備與生產品種是否相適應

維護和維修

1、設備的預防性維護計劃和操作規程及記錄

2、設備的維護和維修對產品質量影響的風險評估報告

3、生產和檢驗用衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器校準檔案、檢查記錄

4、關鍵設備、容器的消毒或滅菌管理規程及記錄

經改造或重大維修的設備應當進行再確認,符合要求后方可用于生產

 

使用和清潔

1、設備、設施清潔的操作規程、記錄

2、用于藥品生產或檢驗的設備和儀器的使用日志

3、生產設備狀態標識

4、設備確認的參數范圍

1、已清潔的生產設備應當在清潔、干燥的條件下存放

校準

生產和檢驗用衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器校準和檢查管理規程、檔案、記錄

生產、包裝、倉儲過程中使用的自動或電子設備應當按照操作規程定期進行校準和檢查并記錄

制藥用水

1、制水系統的設計和安裝圖

2、制水系統運行記錄、日常監測記錄

3、純化水、注射用水管道的清洗、消毒、滅菌規程、記錄

4、制藥用水及原水的水質定期監測規定及相應的記錄

5、PW、WFI取樣點分布

1、回水溫度、電導率

2、PW總送電導率

3、WFI在線TOC

4、有無盲管

5、操作人員實際操作技能情況

6、制藥用水微生物污染達到警戒限度、糾偏限度時的處理措施及偏差、變更情況

空調系統

1、運行狀況及保養

2、日常監測情況

3、清洗、維護、保養情況

4、無菌室空調系統

1、是否記錄初始壓差

2、有無超標、偏差、變更情況

3、初、中、高效過濾器的更換周期

物料與產品

原物料與產品

輔料、與藥品直接接觸的包裝材料的管理

1.原料標準

2.輔料標準

3.印字油墨


1. 物料的接收、貯存、發放、使用、發運的操作規程

2.質量部門按批取樣證、檢驗報告和放行單

3.發放時先進先出

4.文件完整性

5、中藥飲片接收是否按照產地、采收時間、采集部位、包裝形式等進行分類,并分別編制批號

6、中藥材、中藥飲片、中藥提取物外包標識是否符合規定


3.進口原輔料的《進口藥品注冊證》

有效期、檢驗報告

供應商審計、評估

供應商及變更的供應商資質及現場審計報告

1.供應商審計、評估管理規程;

2.合格供應商名單

供應商審計的內容及分級管理

有特殊要求的物料的運輸

運輸管理規程

1.運輸工具

2.運輸過程的溫、濕度控制

3.運輸管理規程中的特殊要求

原輔料、與藥品直接接觸的包裝材料的接收

接收記錄

物料的名稱、代碼、數量、生產商、批號、復驗期等

待驗產品的管理

待驗產品的管理規程

貯存區域、標識

計算機化倉儲管理

1.計算機化倉儲管理的操作規程

2.倉儲管理系統的驗證

1.系統故障、停機等特殊情況的處理

2.不合格品控制

3.待驗品的控制

4.安全保障

中間產品和待包裝產品的管理

中間產品和待包裝產品的管理規程

1.貯存:溫濕度和貯存時間

2.標識是否包括名稱、批號、數量、質量狀態等

包裝材料的管理

1.內包裝材料的管理規程

2.外包裝材料的管理規程

3.標簽、說明書的管理規程

1.內包材生產潔凈級別

2.專人、專區保管、發放

3.印刷內容是否報藥監部門審核,原版資料是否保存

4.舊印刷模板、包裝材料的銷毀

特殊物料的管理

特殊管理物料管理規程

1.數量

2.安全性

回收產品的管理

1.操作規程

2.記錄

1.回收產品的數量

2.處理流程

重新加工和返工產品的管理

1.重新加工和返工產品管理規程

2.重新加工和返工產品審批表

3.重新加工和返工產品生產記錄

1.數量

2.審批程序是否完整

3.風險評估

4.穩定性考察

5、定義的理解是否正確

退貨物料和產品的管理

1.管理規程

2.產品臺賬

1.數量

2.審批和銷毀程序

確認與驗證


1、驗證總計劃

2、廠房、設施、設備和檢驗儀器確認與驗證方案、報告

3、設備清洗驗證方案、報告

4、關鍵設備的消毒或滅菌驗證

1、確認或驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定

2、廠房、設施、設備和檢驗儀器變更后的確認

3、生產特殊物料設備的清洗驗證

4、廠房、設施、設備和檢驗儀器應當經過確認,并保持持續的驗證狀態

生產管理

原輔料

配制

生產指令

生產工藝

批生產記錄

1、生產指令

2、原輔料領用

3、處方投料

4、稱量精度

5、獨立稱量、復核是否及時標識

中間產品和待包裝產品的貯存

現場及記錄

貯存條件

標識

生產工藝驗證

計劃、方案、報告

方案可行性

工藝參數設定

驗證結果與工藝規程、SOP的一致性

再驗證周期及依據

清潔驗證

計劃、方案、報告

方案可行性

清潔劑/消毒劑的選擇

取樣方法、位置、標準判斷

再驗證周期及依據

工藝規程

操作規程

工藝規程與SOP的一致

生產處方、原輔料標準方法

批記錄是否反應驗證參數

實際操作技能

注冊批件

批生產記錄

工藝規程

不同生產批量、規格不同的規定、SOP

參數的控制

生產操作

中藥前處理及沙棘果油的收集

生產環境、參數控制、中間產品控制、設備標識、物料標識

生產設備與工藝的匹配性、批記錄是否反應驗證參數、生產操作與SOP一致性

現場及批生產記錄

 

包裝操作

包裝環境、標識、防混淆差錯控制措施等

包材的發放使用、退庫、物料平衡、

批記錄是否反應驗證參數,包裝操作與SOP一致性

現場及批生產記錄

批生產

記錄

文件的批準發放,空白批生產記錄管理

內容完整、填寫及時規范、物料平衡、偏差處理

文件管理

現場

批包裝

記錄

文件的批準發放,空白包裝記錄管理

內容完整、填寫及時規范、偏差處理、標簽現場管理

文件管理

 

生產管理

批號的編制及生產日期的確定

控制措施(混淆、差錯、污染)

特殊產品粉塵的控制

清潔清場情況、人員控制、環境控制、模具管理、主要設備使用情況(設備日志) 

文件管理

批生產記錄

現場

變更性

驗證

影響產品質量的原輔料、設備等主要因素、發生變化應確認或驗證

文件、驗證計劃報告

電子賦碼管理

噴碼復核、保存、功能確認

文件管理

批生產記錄

質量控制與質量保證

 

 

質量控制實驗室

1、人員是否符合要求

2、設施設備能滿足品種檢驗需求。

資質、能力評估報告

3、標準品、對照品的管理規程;
4、對自制標準品、對照品的管理規程。

5、質量標準是否齊全;

6、質量標準的制定是否符合要求;(如中間產品檢驗標準是否制定,中間產品檢驗方法是否經批準,中間產品檢驗記錄)

7、檢驗操作規程SOP和相關記錄是否制定;

8、必要的檢驗方法驗證管理規程、報告和記錄;
9、儀器校準和設備使用、清潔、維護的操作規程及記錄。
10、采用便于趨勢分析的方法需要保存的數據(如檢驗數據、環境監測數據、圖譜等)的管理情況;
11、取樣管理規程;;
12、取樣授權人怎樣確定;;

13、計算機或自動化過程的驗證和安全性確認

14、色譜系統的系統適應性檢查(如高效、氣相)和確認。
15、實驗室容量分析用玻璃儀器、試劑、試液、對照品及培養基是否對其質量進行考核評估;
16、實驗動物管理文件及相關使用記錄。

17、檢驗數據結果超標怎樣管理,是否有超標檢查SOP及相關記錄。

18、留樣管理規程;

19、試劑、試液、培養基、檢定菌的管理規程;

1、查看品種標準進行核對;
 2、查看實驗室人員花名冊及資質情況;
 3、檢驗用設施設備清單看是否與認證品種相適應;是否校驗。
 4、查看上年生產情況,根據批次批量情況確定其人員、設施、設備是否相適宜。

5、標準品或對照品來源及領用記錄;

6、實驗室各種文件是否齊全,是否具有可操作性,空白記錄的分發等

7、取樣人員、取樣方法,是否按照取樣規程進行,抽取具有代表性樣品的方法。取樣分發管理

8、驗證方案及實施情況,

9、超標概念,調查、處理的程序及結果。數據更改程序。

10、實際留樣與規程相一致。

11、毒性試劑保管;培養基適用性實驗;

12、中藥提取過程中有機溶劑殘留限度是否在質量標準中有規定。


物料、產品放行

1、物料和產品放行SOP(包括標準、職責);
2、物料和產品放行相關記錄。

3、不合格品管理

 關注審核放行記錄

穩定性考察

1、持續穩定性考察管理規程、SOP;
2、年度持續穩定性考察方案、計劃;
3、持續穩定性考察記錄。

持續穩定性考察方案、計劃;考察批次數和檢驗周期,發生重大變更或偏差后的穩定性考察


變更管理

1、變更控制管理規程是否對原則、分類、程序等作出規定;
2、變更后評估管理及考察評估記錄;
3、、返工和重新加工的評估、審核和批準,對驗證和穩定性的影響。

4、實驗操作變更控制系統

 變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關的文件及記錄。

偏差處理

1、偏差處理管理規程;
2、偏差處理SOP;
3、偏差處理相關的調查、報告、處理、糾正等記錄;
 
 

1、偏差涉及范圍,偏差報告、調查、處理程序和糾正措施;

2、與生產和檢測有關的偏差和失敗檢查:記錄、評估、及時的調查、包括適宜時采取糾正措施。

糾正措施

1、糾正措施和預防措施管理規程;
2、糾正措施和預防措施SOP;
3、糾正措施和預防措施相關記錄;

4、糾正措施和預防措施的評估報告。

1、糾正措施的啟動;

2、糾正措施與偏差的關系;

3、糾正措施和預防措施風險評估。

產品質量回顧

1、產品質量回顧分析管理規程及SOP;
2、產品評審:至少每年一次,包括評估報告(回顧分析、質量趨勢分析圖);
3、產品回顧分析評估報告。

 產品質量回顧采用方法及分析評估結果報告

投訴與不良反應

1、藥品不良反應報告和監測制度;;
2、投訴管理規程及SOP;
3、投訴記錄;
4、評價、調查、處理的記錄;
5、投訴定期評估分析報告。

 對投訴是否定期分析并報告。

供應商的評估和批準

1、供應商審計管理規程;
2、供應商評估和批準的SOP;
3、企業確定主要物料名單;
4、供應商評估審計報告及相關記錄;
5、企業年度合格主要物料供應商名單;
6、供應商與企業簽訂質量協議;
7、質量部門對供應商定期評估資料及相關記錄;
8、供應商質量檔案。

 供應商定期評估資料及相關記錄;主要供應商變更驗證資料及報告。
 
 

委托生產與委托檢驗

委托生產情況

合同內容

原輔料、生產管理、記錄管理情況

委托檢驗情況

1、委托檢驗合同;
2、委托檢驗管理文件、操作規程;
3、委托方對受托方評估記錄及報告;
4、委托方對受托方檢驗的過程監督記錄;
5、委托檢驗報告。

 委托檢驗的真實性。

產品發運與召回

產品的發運

1.發運管理規程

2.銷售記錄

3.合箱管理

1.產品名稱、數量、收貨單位和地址等

2.運輸方式(冷鏈)

產品的召回

1.召回管理規程

2.召回記錄

1.召回產品的貯存、處置和評估

2.是否向藥監部門報告

3.模擬召回

自檢


1、自檢管理規程;
2、自檢計劃、報告、記錄、定期評估考核情況。

1、自檢標準;

2、發現問題的整改措施。

 


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